2016年清城區(qū)人大常委會(huì)辦公室部門決算公開
目 錄
第一部分 清城區(qū)人大辦概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)人大辦2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)人大常委會(huì)辦公室概況
(一)部門主要職責(zé)
1、單位職責(zé):本單位是人大常委會(huì)辦事機(jī)構(gòu)的綜合部門。擔(dān)負(fù)著參與政務(wù)、管理事務(wù)、發(fā)揮參謀助手作用,負(fù)責(zé)組織起草工作計(jì)劃、報(bào)告和有關(guān)文件,機(jī)要通信、信息檔案、行政事務(wù)管理、機(jī)關(guān)人事工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置:設(shè)置5個(gè)職能工作委員會(huì)(室):辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)。
第二部分 區(qū)人大辦2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計(jì)欄以零填列。格式如下:
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
第三部分 區(qū)人大辦2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
區(qū)人大辦2016年度總收入681.77萬元,其中本年收入 681.77萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入666.77 萬元,比上年決算數(shù)增加289.25萬元,增長73.69 %。主要原因:是區(qū),鎮(zhèn)兩級人大換屆選舉支出137.8萬元,效能獎(jiǎng)支出47.1萬元,車改支出7.26萬元,住房補(bǔ)貼差額支出14.25萬元。
(二)年度支出總體情況
區(qū)人大辦2016年度總支出673.51 萬元,其中本年支出 681.77萬元。具體情況如下:
1.基本支出382.87萬元,占56.85%;項(xiàng)目支出290.63萬元,占43.15%。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)666.77 萬元。與2015年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加274.25萬元,增長68.87%。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 658.51萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)類支出441.13萬元,占66.99%。
區(qū)人大辦2016年度財(cái)政撥款基本支出658.51萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)374.35萬元,主要包括:基本工資,津貼補(bǔ)貼,獎(jiǎng)金,社會(huì)保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)8.52萬元,主要包括:辦公費(fèi),印刷費(fèi),手續(xù)費(fèi),電費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi)等。
……
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
區(qū)人大辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.95萬元,完成預(yù) 19.67萬元的 15%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算 0萬元的 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.74 萬元,完成預(yù)算 18.4萬元的 12.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.47萬元,完成預(yù)算 1.27萬元的 2.39%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約(各部門根據(jù)實(shí)際情況說明,如小于預(yù)算數(shù),可以表述為:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;如大于預(yù)算數(shù),可以表述為:根據(jù)工作需要,經(jīng)報(bào)請批準(zhǔn),臨時(shí)增加出國任務(wù)或購買車輛等)
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少8.95萬元,下降75.21%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長) 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.8 萬元,下降75.95 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55 萬元,下降53.92 %。因公出國(境)費(fèi)與上年一樣沒有支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,占 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.74萬元,占 12.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0.47萬元,占 2.39%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位出國團(tuán)組 0個(gè)、累計(jì)XX人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加XX會(huì)議支出 0萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出 0萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0萬元,主要用于……。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.74萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車沒有購置;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.74萬元,2016年區(qū)人大辦公務(wù)用車保有量為1 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.47萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待……。2016年,局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬X個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組 ,來訪外0人次;發(fā)生國內(nèi)接待 9次,接待人數(shù)共 69人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.52萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年我單位沒有績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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